祁门县图书馆2016年部门预算情况
一、部门主要职能
1、保存人类文化遗产
2、开展社会教育
3、传递科学情报
4、开发智力资源
5、提供文化娱乐
结构组成:根据图书馆部门主要职责,内设科室有:办公室、采编室、少儿阅览室,成人阅览室,电子阅览室,外借处,典藏室。在编在岗5人,长期聘用人员3人。
二、2016年收支预算安排情况说明
图书馆2016年度可支配收入77.7万元,其中预算拨款安排77.7万元。支出预算77.7万元,收支平衡。其中基本支出67.7万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目预算支出10万元,主要用于图书采购;全年预算支出按功能科目分类为:文化体育与传媒支出53.7万元,占69.1%;社会保障和就业支出18.6万元,占23.9%;医疗卫生支出1.4万元,占1.8%;住房保障支出4.0万元,占5.14%。
三、2016年“三公”经费财政拨款支出情况说明
2016年,“三公”经费财政拨款预算数为1.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行费1万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费预算0万元。
(二)公务接待费预算0.7万元,主要用于外来单位来人等支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。
(三)公务用车购置及运行费预算1万元,2016年没有安排公务用车购置费,全部为车辆业务运行费,用于保障公务用车,包括日常业务、宣传调研、监督检查等需要。
四、2016年政府性基金预算收支情况
2016年无政府性基金预算收支。
附件:1.2016年部门财政拨款收支预算总表
2.2016年部门一般公共预算支出预算表
3.2016年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2016年部门政府性基金预算收支预算表
5.2016年部门收支预算总表
6.2016年部门收入预算总表
7.2016年部门支出预算总表
8.2016年部门“三公”经费预算表
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